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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: **县**路极客办公
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****8885
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年4月27日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 申士 9012 PU/PVC笔记本 | 10 | 200.0 | 申士/SNSIR\9012 | 验收通过 | |
| 2 | 科力邦 KB1002 垃圾袋 | 10 | 120.0 | 科力邦\KB1002 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 9848 文件座/文件架/文件框 | 10 | 250.0 | 得力/deli\9848 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 AGP13902 中性笔 | 10 | 240.0 | 晨光/M G\AGP13902 | 验收通过 | |
| 5 | 朗科 U336 U盘 | 5 | 340.0 | 朗科/Netac\U336 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 8551 50mm 票夹/长尾夹 12只/盒 | 5 | 100.0 | 得力/deli\8551 | 验收通过 | |
| 7 | 惠通 适应兄弟/联想碳粉 墨粉/碳粉 | 10 | 800.0 | 惠通/HT\适应兄弟/联想碳粉 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 0012 订书钉 | 20 | 500.0 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 0018 别针/回形针/大头针 | 6 | 150.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 10 | 公牛 GN-705 多功能插座 | 6 | 528.0 | 公牛/BULL\GN-705 | 验收通过 | |
| 11 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |