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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****4620
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年4月28日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 8385 团员档案袋 | 50 | 50.0 | 得力/deli\8385 | 验收通过 | |
| 2 | ** 流动** | 3 | 33.0 | **\63350 | 验收通过 | |
| 3 | 奥文 素描绘画纸 | 4 | 72.0 | 奥文\563568 | 验收通过 | |
| 4 | 文印保 Q2612A 7060机器硒鼓 | 2 | 116.0 | 文印保\Q2612A | 验收通过 | |
| 5 | 文印保 CC388A 硒鼓 | 10 | 510.0 | 文印保\CC388A | 验收通过 | |
| 6 | 赞晨 高粱苗扫把 苗扫把 | 80 | 640.0 | 赞晨\高粱苗扫把 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |