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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********264801
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 爱普生 T672 墨粉/碳粉/墨水 | 爱普生/EpsonT672 | 瓶 | 2.00 | 120 | 240 |
| 2 | 得力 023892 云彩纸:彩色封皮纸(粉色彩纸) | 得力/deli023892 | 包 | 8.00 | 15 | 120 |
| 3 | 南韩 黄色 25g 胶棒 | 南韩黄色 25g | 个 | 20.00 | 3 | 60 |
| 4 | 惠普 CD-RW 光盘 | 惠普/HPCD-RW | 张 | 6.00 | 6.5 | 39 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 王钦银
联系电话: 133****8890
传真:
地址: **县哈拉布拉镇郁金香路5号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: