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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****店
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1071
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年4月29日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 7156 便签纸 | 5 | 10.0 | 得力/deli\7156 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 得力5530抽杆夹(混)(5只/包) | 20 | 190.0 | 得力/deli\5530 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 30404 双面胶带 | 10 | 30.0 | 得力/deli\30404 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 5901抽杆夹 | 20 | 300.0 | 得力/deli\5901 | 验收通过 | |
| 5 | 晨光 ABS92616 晨光/M G ABS92616 订书钉24/6 每小盒1000枚 10盒/包(10000枚装) | 8 | 108.0 | 晨光/M G\ABS92616 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |