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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1694
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年4月29日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 S65 中性笔 12支 0.5mm | 5 | 120.0 | 得力/deli\S65 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 SA188 中性笔 | 5 | 60.0 | 得力/deli\SA188 | 验收通过 | |
| 3 | 晨鸣 丽雅A4 70克 打印/复印纸 | 3 | 540.0 | 晨鸣/CHENMING\丽雅A4 70克 | 验收通过 | |
| 4 | 爱国者 L8302 128G U盘 | 5 | 750.0 | 爱国者/aigo\L8302 | 验收通过 | |
| 5 | 百聚 B355-14C 文件袋 | 40 | 40.0 | 百聚\B355-14C | 验收通过 | |
| 6 | 得力 5663-55 档案盒 | 60 | 540.0 | 得力/deli\5663-55 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 5664-75 档案盒 | 24 | 312.0 | 得力/deli\5664-75 | 验收通过 | |
| 8 | 富强AA 纸杯 | 1 | 218.0 | 富强\富强AA | 验收通过 | |
| 9 | 得力 S936 铅笔 | 1 | 10.0 | 得力/deli\S936 | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |