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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 522********664********2026000404
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 0017 厚层订书钉23/17(1000枚/盒) | 得力/deli0017, | 盒 | 10.00 | 6 | 60 |
| 2 | 优智风 YZF-8200 黑杆铅笔 2B铅笔 六角 铅笔 | 优智风YZF-8200, | 盒 | 9.00 | 4.8 | 43.2 |
| 3 | 优智风 8874 快干清洁印油40ml/瓶红色 | 优智风8874, | 瓶 | 5.00 | 5.4 | 27 |
| 4 | 得培力 报告夹 | 得培力/depli无型号, | 个 | 10.00 | 1 | 10 |
| 5 | 得培力 报告夹 | 得培力/depliD311, | 个 | 10.00 | 2 | 20 |
| 6 | 得力/deli 思达 6817 白板笔 | 得力/deli6817, | 支 | 10.00 | 1.15 | 11.5 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 刘太泉
联系电话: 152****4885
传真:
地址: **县苗家湾二期5栋
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: