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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0676
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年4月30日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 7154 便签本/便条纸/N次贴 | 30 | 390.0 | 得力/deli\7154 | 验收通过 | |
| 2 | 心相印 DT200 抽纸 | 3 | 525.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\DT200 | 验收通过 | |
| 3 | 垃圾袋 垃圾袋 | 1 | 45.0 | 无品牌\垃圾袋 | 验收通过 | |
| 4 | 宣传单/海报/说明书 | 1 | 30.0 | 无品牌\展板 | 验收通过 | |
| 5 | 衣箱 | 5 | 250.0 | 无品牌\收纳箱 | 验收通过 | |
| 6 | 玻璃面桌 会客桌 | 2 | 860.0 | 无品牌\玻璃面桌 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |