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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********361********2026000802
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 天章 80*80热敏收银纸60米*50卷 收银纸 | 天章/TANGO80*80热敏收银纸60米*50卷, | 箱 | 3.00 | 180 | 540 |
| 2 | 长城 N24188 显示器 | 长城/GREAT WALLN24188, | 台 | 2.00 | 650 | 1300 |
| 3 | 轩之瑞 1010 碳粉 | 轩之瑞1010, | 瓶 | 60.00 | 30 | 1800 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 段元燃
联系电话: 150****2384
传真:
地址: 蒲场镇风门垭
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: