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****检察院
关于预算执行及其他财政收支审计报告
反馈问题整改结果公告
2025年3月至5月,****检察院2024年度部门预算执行及其他财政收支进行了审计,并出具了《审计报告》。按照《****委员会关于进一步加强审计发现问题整改工作的意见》《**省审计整改结果公告办法》等有关规定,现将问题整改有关情况公告如下。
一、审计整改工作组织情况
为切实抓好整改落实,市检察院强化组织领导,院党组对审计结果高度重视,立即召开专题会议部署整改工作,成立整改工作专班,研究制定了《****检察院关于2024年度部门预算执行和其他财政收支情况审计发现问题整改工作方案》,明确整改目标、责任分工、时间节点和具体措施。要求全院上下将审计整改作为当前一项重要的政治任务来抓,以高度的责任感和使命感确保整改工作落到实处,取得实效。通过全面整改,进一步规范检察权运行,提升司法公信力,保障人民合法权益。
二、审计查出问题及其整改情况
本次审计查出的问题涉及预算执行、资金管理、执行财经纪律情况、资产管理、政府采购、财务管理等。针对审计发现的问题,市检察院制定整改工作方案,其中预算执行、财务管理、资产管理等22个问题已在规定时间内完成整改;往来款项清理等4个问题因属分阶段整改范畴,目前已完成部分整改工作。整改期间,市检察院修订完善《****经费管理实施办法(试行)》《****政府采购内部控制管理制度》《****公务用车管理制度》《****固定资产管理制度》等系列财务管理制度体系,着力构建覆盖全面、规范有效的风险防控体系。
特此公告。
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2026年4月30日