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一、采购人名称: ****本级
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ********超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2026M042********00202
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 7302 胶水 | 得力/deli7302 | 瓶 | 5.00 | 2.5 | 12.5 |
| 2 | 晨光 ADM929CSB 档案盒 | 晨光/M GADM929CSB | 个 | 20.00 | 6.9 | 138 |
| 3 | 晨光 APS906M1 卷笔刀/削笔器 | 晨光/M GAPS906M1 | 个 | 2.00 | 33.5 | 67 |
| 4 | 垃圾桶 垃圾桶 | 无品牌垃圾桶 | 件 | 10.00 | 9.9 | 99 |
| 5 | 佳帮手 胶棉拖把 | 佳帮手佳帮手 海绵拖把 | 把 | 5.00 | 19.7 | 98.5 |
| 6 | 申士 25-08 PU/PVC笔记本 | 申士/SNSIR25-08 | 本 | 5.00 | 17.8 | 89 |
| 7 | 晨光 AGP13604A 中性笔 | 晨光/M GAGP13604A | 盒 | 5.00 | 23.26 | 116.3 |
| 8 | 晨光 GP-1115 中性笔 | 晨光/M GGP-1115 | 盒 | 5.00 | 30 | 150 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****本级
联系人: 裘有年
联系电话: ****915****
传真:
地址: 经开区乐化镇乐化新街1号
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**区****铁三村35栋6单元102室
附件信息: