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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****4007
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年5月5日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 7102 胶棒 21g高粘度PVA固体胶水 | 10 | 16.0 | 得力/deli\7102 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 5685 档案盒 100mm单只装A4粘扣塑料文件盒 | 4 | 68.0 | 得力/deli\5685 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 S02 中性笔0.7mm粗头子弹头按动笔中性笔水笔12支水笔 | 4 | 76.0 | 得力/deli\S02 | 验收通过 | |
| 4 | 南孚/NANFU 5号电池4粒 五号碱性 聚能环4代 普通干电池 | 4 | 47.6 | 南孚/NANFU\5号电池 | 验收通过 | |
| 5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |