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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****8665
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年5月5日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 71051 橡皮 | 36 | 36.0 | 得力/deli\71051 | 验收通过 | |
| 2 | 蝴蝶 哨子 | 6 | 30.0 | 蝴蝶/Butterfly\口哨 | 验收通过 | |
| 3 | 三益档案 1835 牛皮信封 | 76 | 1140.0 | 三益档案/SANISY\1835 | 验收通过 | |
| 4 | 联想 T110(16G) U盘 | 6 | 210.0 | 联想/lenovo\T110(16G) | 验收通过 | |
| 5 | 三木 91027 小刀 | 20 | 40.0 | 三木/Sunwood\91027 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 58108 铅笔 | 4 | 40.0 | 得力/deli\58108 | 验收通过 | |
| 7 | 农夫山泉 饮用天然水 550ml*24瓶 矿泉水/纯净水 | 30 | 1035.0 | 农夫山泉/NONGFU SPRING\饮用天然水 550ml*24瓶 | 验收通过 | |
| 8 | 齐心 EP009 双面胶带 | 30 | 30.0 | 齐心/Comix\EP009 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |