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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N****2268F****4801
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 XT67KE 墨粉/碳粉 | 得力/deliXT67KE | 支 | 18.00 | 220 | 3960 |
| 2 | 格之格 W1460A 硒鼓 | 格之格W1460A | 支 | 25.00 | 179 | 4475 |
| 3 | 得力 64100 档案袋 | 得力/deli64100 | 只 | 102.00 | 4 | 408 |
| 4 | 飞利浦 CD-R 光盘 | 飞利浦/PhilipsCD-R | 张 | 80.00 | 4 | 320 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 杨慧
联系电话: 199****1656
传真:
地址: **维吾尔自治区**地区**市广济乡9村1组
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称: ****政府****办公室
联系人: 李帼林
监督投诉电话: 0998-****905
传真: /
地址: /
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