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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****新电子卖场项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N786********26603
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 齐心 B3058S 订书钉 | 齐心/ComixB3058S | 盒 | 10.00 | 0.66 | 6.6 |
| 2 | 得力 0314 50页订书机 | 得力/deli0314 | 个 | 2.00 | 11 | 22 |
| 3 | 齐心 B2673 胶水 | 齐心/ComixB2673 | 盒 | 12.00 | 1.21 | 14.52 |
| 4 | 齐心 K3511 中性笔 | 齐心/ComixK3511 | 盒 | 5.00 | 12.54 | 62.7 |
| 5 | 齐心 B2711 齐心B2711不锈钢民用剪刀红 | 齐心/ComixB2711 | 把 | 2.00 | 4.62 | 9.24 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 项玉矗
联系电话: 135****0685
传真:
地址: **县伊通镇库伦大陆东段北侧
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: