开启全网商机
登录/注册
一、 *采购人名称: ********医院)
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****4907
五、 *验收单位: ********医院)
六、 *验收日期: 2026年5月6日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 抽纸 | 3 | 616.29 | \ | 验收通过 | |
| 2 | 毛巾 | 10 | 22.4 | \ | 验收通过 | |
| 3 | 小推车 | 2 | 874.8 | \ | 验收通过 | |
| 4 | 牙签 | 10 | 66.6 | \ | 验收通过 | |
| 5 | 烧水壶 | 2 | 73.78 | \ | 验收通过 | |
| 6 | 水桶 | 2 | 38.72 | \ | 验收通过 | |
| 7 | 眼镜擦试纸 | 55 | 365.2 | \ | 验收通过 | |
| 8 | 纸杯 | 5 | 884.05 | \ | 验收通过 | |
| 9 | 订书机 | 1 | 351.76 | \ | 验收通过 | |
| 10 | 复印纸 | 2 | 312.68 | \ | 验收通过 | |
| 11 | 心相印湿纸巾 | 50 | 177.0 | \ | 验收通过 | |
| 12 | 礼仪手套 | 30 | 42.0 | \ | 验收通过 | |
| 13 | 便签贴 | 5 | 6.05 | \ | 验收通过 | |
| 14 | 牙签盒 | 13 | 148.33 | \ | 验收通过 | |
| 15 | 牙线 | 50 | 117.5 | \ | 验收通过 | |
| 16 | 笔筒 | 50 | 1528.0 | \ | 验收通过 | |
| 17 | 定制茶杯 | 26 | 280.28 | \ | 验收通过 | |
| 18 | 宴会使用一次性湿毛巾 | 10 | 363.3 | \ | 验收通过 | |
| 19 | 杯垫套盒 | 60 | 4519.8 | \ | 验收通过 | |
| 20 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |