芜湖市三园小学关于其他的网上超市采购项目合同履约验收公告

其他-验收公告
发布时间: 2026年05月06日
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相关单位:
***********公司企业信息
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一、 *采购人名称: ****

二、 *履约供应商名称: ****

三、 *采购项目编号: ****

四、 *合同编号: ****4635

五、 *验收单位: ****

六、 *验收日期: 2026年5月6日

七、 *验收结果:

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 蛋托 4 24.0 \ 验收通过
2 得力牛皮信封-3号 60 18.0 \ 验收通过
3 得力牛皮信封-7号 20 8.0 \ 验收通过
4 垃圾桶 10 300.0 \ 验收通过
5 拖把 36 432.0 \ 验收通过
6 扫把套装 36 1080.0 \ 验收通过
7 条纹抹布 40 100.0 \ 验收通过
8 蓝色抹布 60 300.0 \ 验收通过
9 封箱胶带(黄色) 6 60.0 \ 验收通过
10 封箱胶带(白色) 5 50.0 \ 验收通过
11 高级记事本 60 900.0 \ 验收通过
12 蓝月亮 抑菌洗手液 500g 蓝月亮/Blue moon 洗手液 500G 抑菌洗手液 500g 20 300.0 蓝月亮/Blue moon\抑菌洗手液 500g 验收通过
13 得力 S01 按动中性笔 60 1800.0 得力/deli\S01 验收通过
14 得力 S01 按动中性笔 65 1950.0 得力/deli\S01 验收通过
15 得力 0385 双面胶 64 128.0 得力/deli\0385 验收通过
16 得力 30325 透明胶带 6 60.0 得力/deli\30325 验收通过
17 得力 7102 得力/deli 7102 固体胶棒 21g (单位:只) 无色 65 162.5 得力/deli\7102 验收通过
18 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单: ah****023019





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