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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****3936
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年5月6日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 0399 订书机 | 1 | 139.0 | 得力/deli\0399 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 VR119 修正液 | 2 | 10.0 | 得力/deli\VR119 | 验收通过 | |
| 3 | 亚太森博 纸向前 A4 70g 打印/复印纸 | 2 | 370.0 | 亚太森博\纸向前 A4 70g | 验收通过 | |
| 4 | 得力 30412 双面胶带 | 20 | 50.0 | 得力/deli\30412 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 报告夹抽杆夹 | 10 | 25.0 | 得力/deli\5854 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 5656 文件袋 | 10 | 60.0 | 得力/deli\5656 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 9863 印油/印泥/** | 2 | 18.0 | 得力/deli\9863 | 验收通过 | |
| 8 | 超威 40盘 蚊香/蚊香液 | 2 | 30.0 | 超威\40盘 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 海绵胶带泡沫双面胶带 | 20 | 50.0 | 得力/deli\30412 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 0018 别针/回形针/大头针 | 5 | 15.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 8383 档案袋 | 15 | 18.0 | 得力/deli\8383 | 验收通过 | |
| 12 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |