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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****3935
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年5月6日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 SH985-05 活动铅笔 | 3 | 24.0 | 得力/deli\SH985-05 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 AGPV8602 中性笔 | 1 | 24.0 | 晨光/M G\AGPV8602 | 验收通过 | |
| 3 | 亚太森博 纸向前 A4 70g 打印/复印纸 | 2 | 370.0 | 亚太森博\纸向前 A4 70g | 验收通过 | |
| 4 | 得力 6811 白板笔 | 3 | 78.0 | 得力/deli\6811 | 验收通过 | |
| 5 | 胶棉拖把 | 1 | 46.0 | 无品牌\无型号 | 验收通过 | |
| 6 | 妙洁 270ml 纸杯 | 5 | 75.0 | 妙洁/magic\270ml | 验收通过 | |
| 7 | 得力 8556ES 票夹/长尾夹 | 5 | 64.5 | 得力/deli\8556ES | 验收通过 | |
| 8 | 得力 7084 铅笔 | 2 | 30.0 | 得力/deli\7084 | 验收通过 | |
| 9 | 记事本 16k会议记录薄 | 20 | 120.0 | 无品牌\16K | 验收通过 | |
| 10 | 妙洁 簸箕 | 1 | 39.9 | 妙洁/magic\0639 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 71478 修正液/修正带/修正贴 | 10 | 85.0 | 得力/deli\71478 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 7757 彩色复印纸 | 5 | 75.0 | 得力/deli\7757 | 验收通过 | |
| 13 | 得力 6009 剪刀 | 1 | 8.0 | 得力/deli\6009 | 验收通过 | |
| 14 | 得力 0596 卷笔刀/削笔器 | 2 | 9.0 | 得力/deli\0596 | 验收通过 | |
| 15 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |