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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2026M050********00212
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 榄菊 84消毒液20kg 家居消毒液 | 榄菊/Lanju84消毒液20kg | 桶 | 50.00 | 99.9 | 4995 |
| 2 | 绿伞 强力洁厕灵500g*2瓶 洁厕剂 | 绿伞/LS强力洁厕灵500g*2瓶 | 瓶 | 100.00 | 14.8 | 1480 |
| 3 | 得力 959 垃圾桶 | 得力/deli959 | 个 | 10.00 | 39 | 390 |
| 4 | 维达 蓝色经典4层200克*10卷 卷筒纸 | 维达/Vinda蓝色经典4层200克*10卷 | 提 | 50.00 | 32.9 | 1645 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: ****
联系电话: ****010****
传真:
地址: 长征大道西52号
2、供应商名称: ****
地址: **省**市于****工业园廖屋安置区