开启全网商机
登录/注册
本项目为****对2025年度的财务收支进行内部审计。
1、****学校2025年度全部会计凭证,全面审计年度财务收支活动、预算资金执行、经费支出审批、财务处理规范性、各类费用列支、固定资产管理、内部控制制度健全及执行情况,核查资金使用合规性、财务科目列支准确性。
2、全面排查财务管理风险及问题,出具正式内部审计报告,明确问题清单及整改建议,夯实学校财务基础工作,保障各项公用经费、国有资产规范安全运行。
1、中****事务所执业证书。
2、中介机构必须有相应的的业绩(**合同或实施方案)
3、中介机构遵循保密原则,不得对外透露审计情况及问题。