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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2026M050********00408
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 美的 HQ013 MK-H415E2j 304不锈钢电热水壶 烧水壶1.5L 电热/保健养生壶配件 | 美的/MideaMK-H415E2j | 件 | 1.00 | 128 | 128 |
| 2 | 公牛 604-5米 604-5米 插座电源接线板插 排插 | 公牛/BULL604-5米 | 个 | 1.00 | 88 | 88 |
| 3 | 得力 3471 报销单(白色)(本) 费用报销单 粘贴单 凭证 记账 | 得力/deli3471 | 本 | 20.00 | 2.5 | 50 |
| 4 | 得力 9584 垃圾袋 垃圾带 清洁袋 | 得力/deli9584 | 卷 | 50.00 | 3.5 | 175 |
| 5 | 杀虫剂 灭鼠/杀虫剂 | A杀虫剂 | 瓶 | 3.00 | 26 | 78 |
| 6 | 晨光 AYZ97513A 印油/印泥/** | 晨光/M GAYZ97513A | 个 | 1.00 | 12 | 12 |
| 7 | 标签纸 纸类标签 | A标签纸 | 包 | 10.00 | 15 | 150 |
| 8 | 佐航 抹布 去污不留痕抹布 30*70 | 佐航抹布 | 块 | 8.00 | 8.5 | 68 |
| 9 | 青蛙 F-103 蚊香/蚊香液 | 青蛙/FORGF-103 | 盒 | 3.00 | 4.5 | 13.5 |
| 10 | 博仕智 洁比世 车用掸子擦车洗车拖把汽车刷子除尘掸洗车工具内饰清洁套装用品 玻璃清洁器及配件- | 博仕智洁比世刮水器 | 个 | 2.00 | 28 | 56 |
| 11 | 晨光 AGPK2301 办公中性笔 水笔 水性笔 | 晨光/M GAGPK2301 | 盒 | 8.00 | 30 | 240 |
| 12 | 晨光 ABS92823 订书钉 | 晨光/M GABS92823 | 盒 | 4.00 | 1.5 | 6 |
| 13 | 润心 水桶 31/26 公卫宣传桶 水桶 | 润心水桶 | 个 | 2.00 | 12 | 24 |
| 14 | 海绵拖把 胶棉拖把 | A海绵拖把 | 把 | 2.00 | 48 | 96 |
| 15 | 扫把套装 扫把 | A扫把套装 | 套 | 1.00 | 25 | 25 |
| 16 | 五月花 oH49Y5qsU 垃圾桶 | 五月花/MAY FLOWERoH49Y5qsU | 个 | 2.00 | 12 | 24 |
| 17 | 楚航 镀锌背板绿板磁性办公教学会议小白板悬挂式写字板黑板白板60*90 | 楚航90*120 | 块 | 1.00 | 28 | 28 |
| 18 | 普通封箱胶带 | 无品牌透明胶带 | 卷 | 10.00 | 6.5 | 65 |
| 19 | 得力 0232 12号标准订书钉订书针起订器拔钉器起钉器 | 得力/deli0232 | 个 | 1.00 | 3.5 | 3.5 |
| 20 | 天和 差旅费用报销单 差旅费用报销单 单据/收据/凭证 | 天和/Tianhe差旅费用报销单 | 本 | 20.00 | 2.5 | 50 |
| 21 | 得力 8556A 60只15mm长尾票夹 金属燕尾夹票据夹子文件夹 升级新配色 | 得力/deli8556A | 盒 | 5.00 | 10 | 50 |
| 22 | 得力 8552ES 彩色长尾票夹筒装(混)(24只/筒) | 得力/deli8552ES | 筒 | 5.00 | 23.2 | 116 |
| 23 | 得力 0050 回形针曲别针(100枚/盒) | 得力/deli0050 | 盒 | 10.00 | 1.5 | 15 |
| 24 | 楚航 CH8205 40只19mm彩色长尾夹票夹 5#金属燕尾夹票据夹子 8205 | 楚航CH8205 | 盒 | 7.00 | 14 | 98 |
| 25 | 得力 0416 订书机 | 得力/deli0416 | 台 | 1.00 | 18.5 | 18.5 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 龚文涛
联系电话: ****018****
传真:
地址: **省**龙虎山风景名胜区仙水岩大道18号
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**区**市**区**路7号-5号
附件信息: