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| ****卫健委及下属单位财务审计 |
| 是 |
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| 投资额(¥100,000元) |
| ****事务所服务 |
| 30天 |
| ¥100000.0 - ¥ |
| 无 |
| 审计2025年度卫健系统财务收支与预算执行;采购与资产管理;专项资金审计;内部控制的健全性;往来款项情理。 |
| 3(个工作日) |
| 15(个工作日) |
| 5(个工作日) |
| 资质(资格)要求 |
| 查看资质等级树 |
| 无 |
| 审计2025年度卫健系统财务收支与预算执行;采购与资产管理;专项资金审计;内部控制的健全性;往来款项情理。 |
| 随机抽取 |
| 财政性资金 |
| 2026-05-09 17:30:00 |
| 线上选取 |
| 2026-05-11 09:00:00 |
| **** |
| **** |
| 2025年度账务审计共19家单位:****卫健委、****医院、****医院、****控制中心、****防治站、****保健院、****卫生院、****卫生院、****卫生院、****卫生院、****卫生院、****卫生院、****卫生院、庐****卫生院、****卫生院、****卫生院、****卫生院、****卫生院、****医院。2023年2024年2025年审计基本公共卫生专项资金单独出审计报告单位15个单位分别是年度审计共15家单位:****医院、****控制中心、****保健院、****卫生院、****卫生院、****卫生院、****卫生院、****卫生院、****卫生院、庐****卫生院、****卫生院、****卫生院、****卫生院、****卫生院、****医院 |
| 暂无附件 |