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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****(个体工商户)
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NMB1A375****262001
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 0018 别针/回形针/大头针 | 得力/deli0018 | 盒 | 20.00 | 5 | 100 |
| 2 | 得力 716****82444 奖状/证书 | 得力/deli716****82444 | 包 | 1.00 | 26 | 26 |
| 3 | 得力 7397 电脑连打纸 | 得力/deli7397 | 包 | 3.00 | 46 | 138 |
| 4 | 得力 YC364 云彩纸 | 得力/deliYC364 | 包 | 600.00 | 1 | 600 |
| 5 | 得力 P0012S 订书钉 | 得力/deliP0012S | 盒 | 50.00 | 2 | 100 |
| 6 | 齐心 Q009 中性笔 | 齐心/ComixQ009 | 盒 | 5.00 | 15 | 75 |
| 7 | 优玛仕 U-650S 塑封机 | 优玛仕/U-MACHU-650S | 台 | 3.00 | 340 | 1020 |
| 8 | 用友表单 24977 包装用纸 | 用友表单24977 | 包 | 10.00 | 8 | 80 |
| 9 | 得力 19350 挂钩/粘钩 | 得力/deli19350 | 件 | 300.00 | 1 | 300 |
| 10 | 晨光 ABS916GG 票夹/长尾夹 | 晨光/M GABS916GG | 盒 | 20.00 | 12 | 240 |
| 11 | 齐心 Q310 文件夹 | 齐心/ComixQ310 | 包 | 1.00 | 22 | 22 |
| 12 | 得力 NS063-SA 美工刀 | 得力/deliNS063-SA | 把 | 15.00 | 8 | 120 |
| 13 | 晨光 ASS913H8 剪刀 | 晨光/M GASS913H8 | 把 | 10.00 | 6 | 60 |
| 14 | 晨光 AJD957K7 胶带/胶纸/胶条 | 晨光/M GAJD957K7 | 卷 | 10.00 | 9 | 90 |
| 15 | 南孚 5号 普通干电池 | 南孚/NANFU5号 | 节 | 30.00 | 3 | 90 |
| 16 | 得力 6372 胶棒 | 得力/deli6372 | 支 | 50.00 | 6 | 300 |
| 17 | 晨光 ABS916K7 订书机 | 晨光/M GABS916K7 | 个 | 10.00 | 22 | 220 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 周倩
联系电话: 187****8366
传真:
地址: **市柯孜柯代尔瓦扎路206号昆仑玉菀小区
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: