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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N126********262803
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 三星 Bar plus 64G U盘 | 三星/SamsungBar plus 64G | 个 | 2.00 | 120 | 240 |
| 2 | 希捷 STMW****300 SAN网络储存 移动硬盘 2TB | 希捷/SeagateSTMW****300 | 个 | 1.00 | 500 | 500 |
| 3 | 欧利文 磁铁 磁性贴 | 欧利文磁铁 | 包 | 19.00 | 4 | 76 |
| 4 | 索爱 MZ3 麦克风/话筒支架 | 索爱/soaiyMZ3 | 件 | 1.00 | 120 | 120 |
| 5 | 爱课 AK87 大功率蓝牙无线****广场舞音响播放机 | 爱课AK87 | 台 | 5.00 | 95 | 475 |
| 6 | 天卓中性笔396D中性笔黑色0.7mm一盒12支 | 天卓/TIZOTG-396D | 件 | 11.00 | 24 | 264 |
| 7 | 得力(deli)翻页激光笔 | 得力/deli2801 | 件 | 5.00 | 65 | 325 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 迪丽胡马尔
联系电话: 181****7649
传真:
地址: ****
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: