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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****新电子卖场项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N013********261
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 0594 先锋 小裁纸刀 削笔刀 | 得力/deli0594 | 个 | 24.00 | 0.7 | 16.8 |
| 2 | 得力 7101 胶棒 强力固体胶学生办公用品胶棒小号12支9g儿童手工胶水 | 得力/deli7101 | 个 | 30.00 | 1.2 | 36 |
| 3 | 晨光 AXP96387 橡皮 | 晨光/M GAXP96387 | 块 | 730.00 | 0.5 | 365 |
| 4 | 得力 S835 铅笔 | 得力/deliS835 | 支 | 730.00 | 2 | 1460 |
| 5 | 世宝 SC-362 纸壳板夹 A4垫板 | 世宝SC-362 | 个 | 730.00 | 0.7 | 511 |
| 6 | 得力 6600黑色 中性笔 | 得力/deli6600黑色 | 支 | 760.00 | 0.84 | 638.4 |
| 7 | 天色 TS-258 文件袋 | 天色TS-258 | 个 | 730.00 | 0.8 | 584 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 王雪
联系电话: 159****7170
传真:
地址: **省**市**区**中路87号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: