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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 522********753********2026001031
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 狂神 KS5768 跳绳 | 狂神KS5768, | 副 | 20.00 | 35 | 700 |
| 2 | 中环力安 ZHLA9045 扫把 | 中环力安ZHLA9045, | 把 | 20.00 | 10 | 200 |
| 3 | 洛楚 LCGQJ-2111 扫灰芦苇扫把 | 洛楚LCGQJ-2111, | 把 | 10.00 | 13.5 | 135 |
| 4 | 六鑫 教学三角板 三角尺 | 六鑫教学三角板, | 套 | 8.00 | 19.51 | 156.08 |
| 5 | 舒蔻 SK-0631 垃圾桶 | 舒蔻/SupercloudSK-0631, | 个 | 10.00 | 45 | 450 |
| 6 | 利尔康 500ml 84消毒液多用途清洁剂 | 利尔康/LIRCON500ml, | 箱 | 20.00 | 4 | 80 |
| 7 | 魅祥 TBA008 水拖 | 魅祥TBA008, | 把 | 10.00 | 13 | 130 |
| 8 | 安赛瑞 26925 垃圾袋 | 安赛瑞26925, | 捆 | 20.00 | 28 | 560 |
| 9 | 千鸿 QH-2077水桶 12L加厚塑料 | 千鸿QH-2077水桶, | 个 | 5.00 | 16 | 80 |
| 10 | 咖啡熊 KF69 垃圾桶 | 咖啡熊KF69, | 个 | 5.00 | 9 | 45 |
| 11 | 咖啡熊 KF69 垃圾桶 | 咖啡熊KF69, | 个 | 5.00 | 9 | 45 |
| 12 | 益美得 SB-0318 扫把 | 益美得SB-0318, | 把 | 10.00 | 5 | 50 |
| 13 | 晨光 k35 中性笔 | 晨光/M Gk35, | 盒 | 10.00 | 24 | 240 |
| 14 | 晨光 k35 中性笔 | 晨光/M Gk35, | 盒 | 10.00 | 24 | 240 |
| 15 | 得力 6009 剪刀 | 得力/deli6009, | 把 | 5.00 | 6.8 | 34 |
| 16 | 蓝邦 LB3009 乒乓球拍 | 蓝邦LB3009, | 副 | 11.00 | 10 | 110 |
| 17 | 南孚 7号4粒(2代) 普通干电池 | 南孚/NANFU7号4粒(2代), | 盒 | 5.00 | 159 | 795 |
| 18 | 申士 D18 记事本 | 申士/SNSIRD18, | 本 | 20.00 | 13 | 260 |
| 19 | 立白 生姜洗洁精 洗洁精 | 立白/Liby生姜洗洁精, | 瓶 | 21.00 | 11.9 | 249.9 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 郑晴
联系电话: 198****8134
传真:
地址: **县西**行政办公区
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: