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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********619********2026000810
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 星空 787/87 教学用本 | 星空787/87, | 本 | 26.00 | 3.5 | 91 |
| 2 | 晨光 AGPJ3401A 中性笔 | 晨光/M GAGPJ3401A, | 盒 | 12.00 | 36 | 432 |
| 3 | 星空 48579 备课本 | 星空48579, | 本 | 30.00 | 6 | 180 |
| 4 | 利康 468579 抽纸 | 利康468579, | 件 | 3.00 | 220 | 660 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 520********7008
联系电话: 151****6040
传真:
地址: ****办事处
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼