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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NB073********63001
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 ABS91697 别针/回形针/大头针 回形针 | 晨光/M GABS91697 | 盒 | 10.00 | 3 | 30 |
| 2 | 得力 9mm*10y(9.1m) 2卷装 双面胶带 | 得力/deli9mm*10y(9.1m) 2卷装 | 卷 | 2.00 | 2 | 4 |
| 3 | 得力 7090 胶水 固体胶 | 得力/deli7090 | 盒 | 2.00 | 19 | 38 |
| 4 | 印德美 光敏印油10ml 印油/印泥/** | 印德美光敏印油10ml | 件 | 1.00 | 30 | 30 |
| 5 | 得力 0012﹒ 订书钉 | 得力/deli0012﹒ | 盒 | 10.00 | 3 | 30 |
| 6 | 剪刀 | 得力/deli2069 | 把 | 12.00 | 6 | 72 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 拜开
联系电话: 152****6627
传真:
地址: **县经七路纬三路
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: