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采购人(甲方):****
地址:**省**市**祠大街180号
联系方式:028-****5182
供应商(乙方):****
地址:****书院西街1号亚太大厦14楼C座
联系方式:133****6055
主要标的:
| 1 | 1、2025年度预算执行及财政财务收支审计 2、领导干部经济责任审计 | 1(项) | ¥210,000.00 | ¥210,000.00 | 供应商须按照采购人要求,全面完成审计服务工作,包括开展审前调查、协助编制审计方案、参与实施现场审计、收集审计证据、编制审计工作底稿、出具正式审计报告,并完成与审计项目相关的其他工作事项。采购人认为上述审计服务存在不符合要求的,供应商应按采购人意见及时修正、补充完善,直至满足采购人和审计工作需要。 人员最低要求: ①供应商须委派2****小组开展审计工作。****小组至少配备3****小组组长,其中:至少配备2名具有3年及以上审计经验的注册会计师、至少1名具有会计师或审计师等高级及以上职称的审计人员。 ②采购人负责成立审计组并担任组长,具体承担审计项目的组织协调、统筹管理、质量监督及成果审核等工作。****小组负责配合审计组做好以上工作。 ③在2025年度预算执行及财政财务收支审计中,审计小组需明确主审人,全程负责具体审计业务实施、专业技术把控、审计方案落实、现场审计组织、工作底稿审核及审计报告编制等专业工作,需安排主审人员在内的1-2人参加后期审计整改“回头看”工作。 审计进场当日,需****小组全员资格证书原件,审计过程中未经采购人同意不得更换人员。合同签订后,若主审人不能到位或更换的,应视为供应商违约,按每人1万元进行违约处罚,并委派其他符合采购人要求的人员开展工作。 在项目服务履约过程中,参与本项目的审计人员须负有廉洁义务;对被评审对象和审计情况进行保密,承担保密责任,不得违法使用或泄漏;必须执行法律法规规定的相关审计回避制度。 成果要求:供应商应在被审计单位提供完整的审计资料后30个工作日内完成现场审计工作并向采购人提交审计报告初稿;供应商需根据采购人的审核意见及通知,全程配合采购人完成审计报告的审核、修改及最终定稿工作;审计报告初稿及正式稿的内容、格式、出具标准等均需严格遵循采购人要求,向采购人提供符合其全部要求、附有可查验二维码的正式审计报告及相关审计工作底稿。 (7)审计过程和审计报告应符合《中华人民**国审计法》《中华人民**国审计法实施条例》《中华人民**国注册会计师法》《中国注册会计师执业准则》等法律法规的要求。 |
合同金额: 210,000.00元,大写(人民币):贰拾壹万元整
履约期限:2026年05月08日至2027年05月07日
履约地点:**省
采购方式:竞争性磋商
2026年05月07日
2026年05月07日
合同附件:
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2026年05月07日