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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****在线询价馆项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 529********375********2026001003
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 档案盒 | 个 | 10.00 | 6 | 60 | |
| 2 | 档案盒 | 个 | 50.00 | 9 | 450 | |
| 3 | 别针/回形针/大头针 | 盒 | 20.00 | 1.3 | 26 | |
| 4 | 普通干电池 | 对 | 30.00 | 3.2 | 96 | |
| 5 | 中性笔 | 盒 | 10.00 | 13 | 130 | |
| 6 | 夹子/收纳夹子 | 盒 | 3.00 | 7.8 | 23.4 | |
| 7 | 夹子/收纳夹子 | 盒 | 3.00 | 9.5 | 28.5 | |
| 8 | 橡皮 | 盒 | 1.00 | 20 | 20 | |
| 9 | 长卷卫生纸/无芯卫生纸 | 件 | 6.00 | 20 | 120 | |
| 10 | 乙二酸二丁酯/草酸二丁酯/草酸丁酯 | 瓶 | 24.00 | 2 | 48 | |
| 11 | 订书钉 | 盒 | 20.00 | 0.9 | 18 | |
| 12 | 夹子/收纳夹子 | 盒 | 3.00 | 10 | 30 | |
| 13 | 美工刀 | 把 | 6.00 | 9.5 | 57 | |
| 14 | 卫生纸 | 件 | 4.00 | 130 | 520 | |
| 15 | 普通洗手液 | 瓶 | 12.00 | 9.5 | 114 | |
| 16 | 档案盒 | 个 | 20.00 | 5.5 | 110 | |
| 17 | 笔筒/座/插/架 | 个 | 5.00 | 6 | 30 | |
| 18 | 洗衣液/洗衣粉 | 袋 | 10.00 | 4.5 | 45 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: ****操作员
联系电话: 175****3339
传真:
地址: **省**市**区**东路23号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: