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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2026M050********00409
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 0037-D 回形针 别针/回形针/大头针 | 得力/deli0037-D | 筒 | 1.00 | 6 | 6 |
| 2 | 得力 0027 订书钉 | 得力/deli0027 | 盒 | 15.00 | 1.3 | 19.5 |
| 3 | 得力 33215 剪刀 | 得力/deli33215 | 把 | 3.00 | 9 | 27 |
| 4 | 得力 5382 文件夹 | 得力/deli5382 | 个 | 8.00 | 9 | 72 |
| 5 | 得力 8552 得力 8552 彩色长尾票夹 41mm 24只/筒 (单位:筒) 混色 | 得力/deli8552 | 筒 | 3.00 | 14 | 42 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 郭雅琼
联系电话: ****962****
传真:
地址: **省**市**县**镇**路6号
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**县吉****文化宫西面第八间21号