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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N776********264002
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 7063 英雄/HERO 钢笔礼盒 | 英雄/HERO7063 | 盒 | 14.00 | 70 | 980 |
| 2 | 奥德美 文具套装/礼盒 荧光笔套装 | 奥德美荧光笔套装 | 盒 | 46.00 | 14 | 644 |
| 3 | 星空 同学录/纪念册 纪念册笔记本礼盒 | 星空纪念册 | 本 | 14.00 | 45 | 630 |
| 4 | HP654 华士/HP652 铝碳一体 羽毛球拍 | 华士/HUASHIHP654 | 副 | 5.00 | 170 | 850 |
| 5 | 海绵垫/布料/面料/手工diy 迪新 **蓝 掐丝珐琅画 手工材料包 | 迪新/DIXIN掐丝珐琅 | 套 | 20.00 | 80 | 1600 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 王刚
联系电话: 133****8003
传真:
地址: 乌****机务段西街120号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: