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****(****服务站****超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****(****服务站****超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:焦惠斌
项目联系电话:157****1095
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:650502
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区**市**区
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****(****服务站)
采购单位地址:****
采购单位联系人和联系方式:武迎弟:0902-****518
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****46039
采购单位预算编码:311019
三、成交信息
成交日期:2026年5月7日
总成交金额(元):3790 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | **** | **维吾尔自治区**市所****市**区迎宾大道可园居住小区4栋1单元1901室 | 3790.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 晨光 AWG97039 液体胶水 | 晨光/M G | AWG97039 | 36 | 5.0 | 180.0 | |
| 2 | 公牛 GN-Z3031U67 接线板 插线板 | 公牛/BULL | GN-Z3031U67 | 10 | 45.0 | 450.0 | |
| 3 | 得力 3450 账本/账册 诊断说明书 | 得力/deli | 3450 | 32 | 18.0 | 576.0 | |
| 4 | 得力 9384 单据/收据/凭证 粘贴单 | 得力/deli | 9384 | 50 | 10.0 | 500.0 | |
| 5 | 得力 3726 光盘袋 光盘袋 | 得力/deli | 3726 光盘袋 | 2 | 18.0 | 36.0 | |
| 6 | 得力 9006S-BU 闹钟/挂钟 闹钟 | 得力/deli | 9006S-BU | 1 | 18.0 | 18.0 | |
| 7 | 得力 LE202 计时器/计步器 计时器 | 得力/deli | LE202 | 2 | 15.0 | 30.0 | |
| 8 | 得力 5952 档案袋 | 得力/deli | 5952 | 100 | 3.0 | 300.0 | |
| 9 | 得力 GB933 手握式打孔机 | 得力/deli | GB933 | 2 | 5.0 | 10.0 | |
| 10 | 得力 3667 手电筒 | 得力/deli | 3667 | 1 | 45.0 | 45.0 | |
| 11 | 讴江 OJ-CD 床单/床罩 床单 1.5米 | 讴江 | OJ-CD | 2 | 30.0 | 60.0 | |
| 12 | 晨光 A4 70g 打印/复印纸 | 晨光/M G | A4 70g | 5 | 190.0 | 950.0 | |
| 13 | 得力 9891 印油/印泥/** 印泥 | 得力/deli | 9891 | 10 | 5.0 | 50.0 | |
| 14 | 得力 胶带 | 得力/deli | 胶带 | 10 | 5.0 | 50.0 | |
| 15 | 晨光 信纸 信封 | 晨光/M G | 信封 | 70 | 1.0 | 70.0 | |
| 16 | 得力 5538 名片盒/本/夹/册 2.5cm抽杆夹 | 得力/deli | 5538 | 150 | 2.5 | 375.0 | |
| 17 | 鸿依文化 HYWH-PBTB-03 ****酒店排拖大拖把商家用一拖瓷砖地净托长棉纱拖布 | 鸿依文化 | HYWH-PBTB-03 | 2 | 45.0 | 90.0 | |
| 18 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: