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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N458********263003
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 老板牌 855 笔用墨水/补充液/墨囊 | 老板牌855 | 瓶 | 45.00 | 5.5 | 247.5 |
| 2 | 晨鸣 8K 分页纸/索引纸 纸/索引纸 | 晨鸣/CHENMING8K | 箱 | 8.00 | 215 | 1720 |
| 3 | 得力 63112 文件夹、拉杆夹、抽杆夹 | 得力/deli63112 | 个 | 200.00 | 1 | 200 |
| 4 | 得力 0012S 订书钉 | 得力/deli0012S | 盒 | 10.00 | 2 | 20 |
| 5 | 得力 0018 得力(deli)0018回形针(100枚/盒)(单位:小盒)回形针,曲别针 | 得力/deli0018 | 盒 | 10.00 | 2 | 20 |
| 6 | 【10包起订】上汇文具6409抽杆夹A4拉杆夹透明办公文件夹资料册学生夹试卷夹、拉杆夹 | 上汇6409 | 个 | 200.00 | 1.5 | 300 |
| 7 | 上汇009中性笔 | 上汇009 | 支 | 120.00 | 1 | 120 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 尹庄子
联系电话: 136****6136
传真:
地址: **市**街198号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: