为了进一步加强单位财务日常监管,强化对专项资金使用情况的追踪问效,有效化解资金使用风险,确保单位财务规范安全运行。根据《****办公室关于进一步加强和改进内部审计工作的通知》(阿府办函〔2020〕73号)和《****制度汇编》的相关要求,现根据工作需要,****政府购买服务的方式,****事务所对****2024-2025单位经济活动和风险管理方面的风险评估和内部审计。现将有关事宜公告如下。
一、项目概况
1.项目名称:单位内部审计评估
2.项目地点: ****
3.项目预算:1.6万元(大写:壹万陆仟元整)
4.项目范围与内容:2024年-2025年单位财务收支、财务预决算、票据管理、政府采购业务管理、资产管理、项目管理、合同管理、专项资金的跟踪管理和使用绩效等方面进行全面风险评估和内部审计。
5.实施时间:2025年5月20日前。
6.完成时间:2025年5月31日前。
二、应具备的资格条件
1.凡合法****商行政管理部门颁发的《企业法人营业执照》。
2.申请人应具有独立企业法人资格。
3.本次采购不接受资格类型相同的采购代理机构组成联合体参加。
4.具有注册会计师行业主管部门颁发的执业证书并开业满三年。
5.2020年以来无重大违法记录。
6.2020****机关财务内部审计项目的类似业绩。
7.各报价人拥有的连续执业时间超过5年以上的注册会计师人员二名以上。合格的报价人派出专职从业注册会计师应当符合下列基本条件:
(1)连续执业三年以上。
(2)具有较强的业务能力和良好的职业道德。
(3)2021年以来未受过行政处罚或行业自律惩戒。
(4)与检查对象不存在应当回避的关系。
三.递交询价相关材料:
1.企业法人营业执照副本复****公司鲜章);
2.企业资质证书副本复****公司鲜章);
3.企业税务登记证副本复****公司鲜章);
4.询价申请函、授权委托书和法定代表人****公司印章的身份证复印件);
5.参选函、承诺函;
6.加盖鲜章的报价表(需注明企业名称、地址、联系方式、项目单价、总价等)一式三份,所报价格为不得更改的最终报价;
7.提供资质要求中的其他要求涉及的所有相关资料。
四、报名及确定中标单位方式
将相关资料签章密封后,于2026年5月13日前邮寄或专人递送至**省**州****木达街1号****办公大楼6005办公室。中标确定工作由********小组负责组织实施,密封的文件资料将于评审会时,在监督人员的现场监督下检验密封情况并现场**,领导小组综合评判递交材料中的项目报价、工作业绩、服务内容等因素,确定中标单位。
五、确定公告
确定通知书将于评审会结束后5个工作日内向社会公布。
六、联系方式
联系人:李先生
联系电话:159****4721
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2026年5月8日