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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N423********2514002
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 爱普生 T06E2 墨盒 | 爱普生/EpsonT06E2 | 支 | 1.00 | 220 | 220 |
| 2 | 得力 83004 鼠标垫/贴/腕垫 | 得力/deli83004 | 张 | 3.00 | 45 | 135 |
| 3 | 晨光 ADG98982 无线鼠标 | 晨光/M GADG98982 | 个 | 2.00 | 120 | 240 |
| 4 | 004 粉笔 | 无品牌004 | 箱 | 1.00 | 150 | 150 |
| 5 | 得力 田字格本 四线格本 | 得力/deli其他 | 件 | 1.00 | 160 | 160 |
| 6 | 晨光/M&G K3705中性笔 | 晨光/M GK3705 | 盒 | 1.00 | 22 | 22 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 姜德波
联系电话: 138****3431
传真:
地址: **市**区山河街道隆兴十社
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: