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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N423********2510403
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 新阳 Q310-18 文件夹 拉杆夹 | 新阳Q310-18 | 包 | 5.00 | 10 | 50 |
| 2 | 得力 33126 档案盒 | 得力/deli33126 | 个 | 20.00 | 10 | 200 |
| 3 | 得力 33474 档案袋 | 得力/deli33474 | 个 | 100.00 | 1 | 100 |
| 4 | 晨光/M&G AGPA1701 中性笔(12支/盒) | 晨光/M GAGPA1701 | 支 | 5.00 | 24 | 120 |
| 5 | 三木 8828 订书机 | 三木/Sunwood8828 | 台 | 3.00 | 30 | 90 |
| 6 | 小钢炮A4 70g 复印纸 | 小钢炮A4 70g | 箱 | 2.00 | 180 | 360 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 姜德波
联系电话: 138****3431
传真:
地址: **市**区山河街道隆兴十社
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: