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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****个体工商户
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********619********2026001002
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 0012 订书钉加厚12# 24/6高强度订书针 (1000枚/盒) | 得力/deli0012, | 盒 | 100.00 | 1.4 | 140 |
| 2 | 心相印 CS001 商务单层200张全木浆擦手纸 (20包/箱) | 心相印/Mind Act Upon MindCS001, | 箱 | 10.00 | 140 | 1400 |
| 3 | 唯美源 WMY-0297 长 长卷纸 卫生纸 (10卷/提) | 唯美源WMY-0297, | 提 | 60.00 | 25 | 1500 |
| 4 | 南孚 5号2粒(2代) 5号2粒(2代) 普通干电池 | 南孚/NANFU5号2粒(2代), | 对 | 480.00 | 5 | 2400 |
| 5 | 鑫铭 KL-QW-26 羽毛球网 1付 | 鑫铭KL-QW-26, | 件 | 1.00 | 55 | 55 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 蔡远
联系电话: 137****6848
传真:
地址: ****社区
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: