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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2026M050********00017
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 6952 水彩笔 | 得力/deli6952 | 盒 | 50.00 | 6 | 300 |
| 2 | 晨光 书签 | 晨光/M G书签 | 包 | 63.00 | 20 | 1260 |
| 3 | 双鹿 手持小风扇 | 双鹿无型号 | 个 | 50.00 | 14 | 700 |
| 4 | 得力 7901 PU/PVC笔记本 | 得力/deli7901 | 本 | 50.00 | 10 | 500 |
| 5 | 得力 7662 软抄本 | 得力/deli7662 | 本 | 50.00 | 3 | 150 |
| 6 | 晨光 K-35 中性笔 | 晨光/M GK-35 | 盒 | 30.00 | 24 | 720 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 吴楚燕
联系电话: ****257****
传真:
地址: **县**公园
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**县**省**市**县秀谷镇金灿豪门小区20栋1层102号
附件信息: