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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********166********2026001019
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 0368 订书机 | 得力/deli0368, | 个 | 5.00 | 28 | 140 |
| 2 | 得力 FB540 学生用笔记本 | 得力/deliFB540, | 本 | 450.00 | 4 | 1800 |
| 3 | 德仕通 8K 奖状 | 德仕通/DSTON8K, | 张 | 24.00 | 16 | 384 |
| 4 | 南孚 5号电池2粒装 普通干电池 | 南孚/NANFU5号电池2粒装, | 件 | 60.00 | 5 | 300 |
| 5 | 得力 6600ES 中性笔 | 得力/deli6600ES, | 盒 | 24.00 | 12 | 288 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 王开宇
联系电话: 139****8419
传真:
地址: 金**沙土镇
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: