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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N770********265001
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 金钥匙 100****23450 USB食品加热包/保温盒 盆子 | 金钥匙100****23450 | 个 | 2.00 | 5 | 10 |
| 2 | 得力9403 色卡 调色盘 | 得力/deli得力9403 | 件 | 2.00 | 3 | 6 |
| 3 | 中盛画材 820 水粉/水彩/油画专用笔 | 中盛画材820 | 套 | 2.00 | 28 | 56 |
| 4 | 勋狸粑 排刷 | 勋狸粑8号 | 把 | 2.00 | 3 | 6 |
| 5 | 竹之锦 65985 毛巾/面巾/方巾 | 竹之锦/THE BAMBOO KAM65985 | 条 | 2.00 | 3 | 6 |
| 6 | 马利 丙烯颜料 | 马利/Marie's丙烯颜料 | 罐 | 25.00 | 20 | 500 |
| 7 | 柏伦斯 排刷 | 柏伦斯/borrence1号 | 个 | 2.00 | 1 | 2 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: ****
联系电话: 199****7850
传真:
地址: ****开发区
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: