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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2026M050********00209
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 0534 订书机 | 得力/deli0534 | 件 | 4.00 | 15 | 60 |
| 2 | 得力 DLSX-S518 白板笔 | 得力/deliDLSX-S518 | 件 | 5.00 | 9 | 45 |
| 3 | 李宁 314-2 跳绳 | 李宁/Lining314-2 | 根 | 30.00 | 11 | 330 |
| 4 | 得力 0468 订书钉 | 得力/deli0468 | 盒 | 10.00 | 5 | 50 |
| 5 | 得力 3221 旗帜 | 得力/deli3221 | 面 | 4.00 | 50 | 200 |
| 6 | 得力 33425 票夹/长尾夹 | 得力/deli33425 | 盒 | 6.00 | 24 | 144 |
| 7 | 无型号 奖状/证书 | 无品牌无型号 | 张 | 519.00 | 1 | 519 |
| 8 | 得力7121固体胶(只) | 得力/deli7121 | 支 | 50.00 | 2 | 100 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 汪博伟
联系电话: ****996****
传真: /
地址: **市****
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**县**市**县梓埠镇正大街
附件信息: