根据《**省内部审计工作规定》(****)及武****管理局会议纪要〔2026〕8号精神,拟开展武****管理局、****中心2个单位2025年内部审计工作,现通过自行采购,采取比价遴选的方式,确定符合条件的供应商为本项目提供服务。
一、项目概况
(一)项目名称:武****管理局、******监测中心2个单位2025年内部审计项目。
(二)项目地点:**省**市岩福路166号(武****管理局)。
(三)采购内容、数量及要求:
1.各单位2025年度财政收支、财务收支及其有关经济活动;
2.各单位2025年度建设项目、技术改造项目、政府采购以及重大投资活动;
3.各单位2025年度主要负责人履行经济责任情况;
4.各单位2025年度经济管理和效益情况;
5.各单位2025年度内部控制制度的健全性、有效性以及风险管理情况;
6.其他需要审计的内容。
(四)工期要求:合同签订之日起5个工作日内进驻被审计单位实施现场审计工作,自合同签订之日起30个工作日内完成2个单位2025年度审计工作并分别出具审计报告。
(五)最高控制价:30000元。
(六)合同价格形式:固定总价合同。
(七)付款方式:经双方验收合格后,一次性支付。
(八)质量要求:按国家有关规定和采购人的要求。
(九)其他事项说明:乙方至少配备2名注册会计师到现场开展内审工作;乙方在2024年至2025年至少对3****事业单位开展审计工作并出具合格的审计报告;重要事项必须履行函证调查程序,函证调查费用由实施审计项目单位(乙方)负担,审计报告必须征求被审计单位意见。
二、过程说明
本项目于2026年4月27日至2026年5月7日通过局门户网站发布采购公告,截止2026年5月8日9:00,共有 7 家供应商提交报价文件,同时在武****管理局三层会议室,由武****管理局有关人员对供应商递交的文件是否符合采购公告的要求进行评审:不符合要求的供应商共 0 家,符合要求的供应商共 7 家,根据供应商报价表中最低报价的办法确定供应商。
三、评审汇总表
| 序号 | 报价单位 | 报价(元) | 采购公告要求的文件 | 营业执照 |
| 1 | **** | 13300 | 符合 | 符合 |
| 2 | ****事务所 | 22000 | 符合 | 符合 |
| 3 | 华****事务所 | 18600 | 符合 | 符合 |
| 4 | ****事务所****公司 | 16800 | 符合 | 符合 |
| 5 | ****事务所 | 19800 | 符合 | 符合 |
| 6 | ****事务所有限公司 | 13456 | 符合 | 符合 |
| 7 | 福****事务所 | 14801 | 符合 | 符合 |
四、确定成交供应商: **** 。
五、参加会议人员: 邓闽利、杨彤、叶宏斌 。
六、监督人: 朱玉芬 。
七、公示时间:公示期为2026年5月8日至2026年5月15日。
八、联系方式: 电 话:0599-****605 联系人:史主任
参加供应商或者其他利害关系人对评审结果有异议的,应当在公示期内向武****管理局提出。
****
2026年5月8日