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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N457********262404
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 79529 各类尺/三角板 套尺 | 得力/deli79529 | 套 | 20.00 | 5 | 100 |
| 2 | 得力 67058 笔袋/文创笔袋 | 得力/deli67058 | 个 | 20.00 | 15 | 300 |
| 3 | 博文 992 硬面抄 记事本/50K笔记本(A****0106 | 博文/bowen992 | 本 | 40.00 | 10 | 400 |
| 4 | 晨光 ARP50103 中性笔(A****0402 | 晨光/M GARP50103 | 盒 | 20.00 | 50 | 1000 |
| 5 | 晨光 AXP96409 橡皮(A****0401 | 晨光/M GAXP96409 | 个 | 48.00 | 2 | 96 |
| 6 | 中华牌 中华绘图 101 **产 铅笔/2B铅笔(12支)(A****0402 | 中华牌中华绘图 101 **产 | 盒 | 3.00 | 12 | 36 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 赵钰钊
联系电话: 152****4506
传真:
地址: **市金龙镇兴农路副58号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: