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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********693********2026000202
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 S08 签字笔 0.5mm子弹头按动中性笔 黑红蓝色 12支/盒 | 得力/deliS08, | 盒 | 10.00 | 17.9 | 179 |
| 2 | 晨光 风速Q7 拔帽中性笔 0.5mm商务子弹头黑笔签字笔 办公用品 黑色 12支/盒 | 晨光/M G风速Q7, | 盒 | 10.00 | 11.76 | 117.6 |
| 3 | 晨光 ABS92625 厚层订书钉 23/10号易穿透订书针 办公用品 1000枚/盒 单盒装 | 晨光/M GABS92625, | 盒 | 30.00 | 2.79 | 83.7 |
| 4 | 得力 11728 热敏收银纸 双胶超市小票打印纸 57*30mm 100卷 | 得力/deli11728, | 箱 | 1.00 | 85.6 | 85.6 |
| 5 | 得力6824 小双头记号笔(黑)(支) | 得力/deli得力6824, | 支 | 60.00 | 1.09 | 65.4 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 廖章琴
联系电话: 155****8280
传真:
地址: ****
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: