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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N766********265401
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 A5012 替芯/铅芯 按动笔芯0.5mm | 得力/deliA5012 | 盒 | 6.00 | 20 | 120 |
| 2 | 得力 0468 订书钉 订书针 | 得力/deli0468 | 盒 | 16.00 | 2 | 32 |
| 3 | 得力 S08-6 中性笔 | 得力/deliS08-6 | 盒 | 8.00 | 20 | 160 |
| 4 | 得力 78202 票夹/长尾夹 燕尾夹 | 得力/deli78202 | 盒 | 16.00 | 13 | 208 |
| 5 | 得力 7739 便签本/便条纸/N次贴 记事贴 | 得力/deli7739 | 本 | 16.00 | 5 | 80 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 姜雪
联系电话: 135****5532
传真:
地址: 长**路136号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: