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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NH417********66003
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 南孚 5号/7号 电池/电力配件 | 南孚/NANFU5号/7号 | 节 | 30.00 | 13.5 | 405 |
| 2 | 晨光 AJD95719 双面胶带 | 晨光/M GAJD95719 | 筒 | 13.00 | 19 | 247 |
| 3 | 别针/回形针/大头针 得力(deli)29mm镀镍回形针 3#金属曲别针 200枚/筒 办公用品 0037 | 得力/deli0037 | 盒 | 5.00 | 3.8 | 19 |
| 4 | 齐心 C5103 奖状/证书 | 齐心/ComixC5103 | 本 | 20.00 | 58 | 1160 |
| 5 | 得力 8554S 得力(deli)48只25mm省力彩色长尾夹票夹 4#金属燕尾夹票据夹子 办公用品 8554S | 得力/deli8554S | 盒 | 10.00 | 13 | 130 |
| 6 | 齐心 EA1002-10 齐心(Comix) 55mm EA1002-10 档案盒 | 齐心/ComixEA1002-10 | 件 | 25.00 | 60 | 1500 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 徐培根
联系电话: 189****8886
传真:
地址: ****
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: