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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********159********2026001001
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 金值JK4029 2500支白色无尘粉笔 | 金值金值JK4029, | 箱 | 3.00 | 110 | 330 |
| 2 | 得印 8703 磁性白板擦 正面吸附黑板擦 | 得印/Befon8703, | 块 | 36.00 | 5 | 180 |
| 3 | 亿丽佳 JM2327 水拖 | 亿丽佳JM2327, | 把 | 1.00 | 35 | 35 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 赵鹏
联系电话: 156****9296
传真:
地址: **金海****小学
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: