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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 522********753********2026001401
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 富强 AAA(250ml) 加厚纸杯.100个/包 | 富强AAA(250ml), | 包 | 10.00 | 12 | 120 |
| 2 | 闪迪 CZ73 U盘32G/64G/128G/256G/512G | 闪迪/SandiskCZ73, | 个 | 1.00 | 50 | 50 |
| 3 | 闪迪 CZ73 U盘32G/64G/128G/256G/512G | 闪迪/SandiskCZ73, | 个 | 1.00 | 90 | 90 |
| 4 | 洁柔 JR184-02 长卷卫生纸.卷纸.卷筒纸.无芯卫生纸 | 洁柔/C SJR184-02, | 提 | 1.00 | 140 | 140 |
| 5 | 得力 S01 中性笔0.5mm弹簧头(黑)(支) | 得力/deliS01, | 支 | 1.00 | 25 | 25 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 王烤
联系电话: 199****6980
传真:
地址: 行政办公区
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: