关于【2025年度预算收支及内部控制体系全面审计服务项目】中选结果的公告

发布时间: 2026年05月09日
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***********公司企业信息
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我单位于2026年04月21日 00时00分,在****介服务网上交易平台为[****]公开选取中介服务机构,现将中选结果相关事项公告如下: 项目编号 项目名称 中介服务事项 投资审批项目 项目规模 项目所在辖区(**市区) 项目业主 业主单位联系人 业主单位联系电话 服务内容(项目内容) 资金来源 服务金额(万元) 交易方式 服务时限 中选时间 中选金额(万元) 情况说明 中选中介机构 中选机构机构地址 中选结果公告公示期 监督电话
****
2025年度预算收支及内部控制体系全面审计服务项目
出具年度财务审计报告
市辖区
****
宋老师
136****2392

项目说明:****财政局《关于做好 2025 ****事业单位内部控制评价与内部控制报告编报工作的通知》(京财会〔2026〕292 号)、2025 年度内控评价与内控报告编报工作要求和2025年**市内部控制报告与评价系统要求为起点,对****2025年1月1日—2025年12月31日预算收支开展全面审计,对涵盖单位层面及预算、收支、资产、采购、合同、建设项目六大业务层面的内部控制体系建设与落实情况开展全面穿行测试和风险评价,最终出具2025年度预算收支审计报告、内控风险评价报告及管理建议书。


财政性资金
15
比选

服务时限:自合同签订之日起至2026年7月31日,其中:现场审计结束时限为2026年6月30日,正式审计报告提交时限为2026年7月31日前。


2026年05月09日
14.5
****(普通合伙)
1工作日
招标进度跟踪
2026-05-09
中标通知
关于【2025年度预算收支及内部控制体系全面审计服务项目】中选结果的公告
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