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| 2025年度预算收支及内部控制体系全面审计服务项目 |
| 出具年度财务审计报告 |
| 市辖区 |
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| 宋老师 |
| 136****2392 |
| 项目说明:****财政局《关于做好 2025 ****事业单位内部控制评价与内部控制报告编报工作的通知》(京财会〔2026〕292 号)、2025 年度内控评价与内控报告编报工作要求和2025年**市内部控制报告与评价系统要求为起点,对****2025年1月1日—2025年12月31日预算收支开展全面审计,对涵盖单位层面及预算、收支、资产、采购、合同、建设项目六大业务层面的内部控制体系建设与落实情况开展全面穿行测试和风险评价,最终出具2025年度预算收支审计报告、内控风险评价报告及管理建议书。 |
| 财政性资金 |
| 15 |
| 比选 |
| 服务时限:自合同签订之日起至2026年7月31日,其中:现场审计结束时限为2026年6月30日,正式审计报告提交时限为2026年7月31日前。 |
| 2026年05月09日 |
| 14.5 |
| ****(普通合伙) |
| 1工作日 |